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							Dans le fichier du personnel, sélectionner le salarié qui doit recevoir les données,  
							et lancer l'opération comme indiqué ci-dessous. | 
					
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| Choisir ensuite le salarié modèle dans la liste : | et confirmer: | 
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							Dans le plan de paie, onglet des constantes, compléter les champs correspondant aux 
							banques : BIC, IBAN, ainsi qu'un nom qui sera repris dans les menus de sélection. | 
					
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							Dans la table des organismes, onglet "Versements DSN", vous pouvez affecter une banque 
							particulière à un versement (sinon la 1ère banque de la liste sera prise par défaut) : | 
					
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							Dans la structure S21.G00.20 - Versements organisme de protection sociale"
							vous avez accès au choix des banques, comme inidiqué ci-dessous. | 
					
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